W dniu 21 marca 2002 r
W
dniu 21 marca 2002 r. uchwałą Nr XLVIII/289/2002 na Sesji Rady Gminy Męcinka
został uchwalony budżet na rok 2002. Budżet Gminy Męcinka po stronie dochodów
wynosił 5.847.275 zł, a po stronie wydatków 6.547.275 zł.
Przychody i rozchody związane
z finansowaniem niedoboru i
rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa
i majątku jednostek samorządu terytorialnego objęły po stronie przychodów
kwotę w wysokości 800.000 zł , a po stronie rozchodów spłatę zaciągniętej
pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na zadanie inwestycyjne „Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach
Przybyłowice - Małuszów” w wysokości 100.000 zł.
W 2002 roku do pierwotnie
uchwalonego budżetu została wprowadzona, zarówno po stronie wydatków, jak i
dochodów, następujące zmiany:
1.
Uchwałą Nr LII/314/2002 Rady Gminy Męcinka z dnia 28 czerwca 2002 r.
zwiększono dochody i wydatki o kwotę 102.561,00 zł
2.
Uchwałą Nr LVI/331/2002 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 września 2002 r.
zwiększono dochody o kwotę 204.208,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę
44.278,00 zł. Przychody zmniejszono o 100.000,00 zł, rozchody zwiększono o
60.000,00 zł;
3.
Uchwałą Nr II/8/02 Rady Gminy Męcinka z dnia 29 listopada 2002 r.
dochody zwiększono o kwotę 500.984,00 zł, wydatki zwiększono o 270.984,00 zł.
Przychody zmniejszono o kwotę 230.000,00 zł;
4.
Uchwałą Nr IV/22/02 Rady Gminy Męcinka z dnia 30 grudnia 2002 r.
dochody zwiększono o 182.805,00 zł, wydatki zwiększono o 1.903,00 zł.
Przychody zostały zmniejszone o kwotę 180.902,00 zł.
Po
wprowadzeniu zmian podjętych uchwałami Rady Gminy budżet Gminy Męcinka
ostatecznie ukształtował się w następujący sposób:
-
dochody:
6.837.833,00 zł;
-
wydatki:
6.966.931,00 zł;
-
przychody:
289.098,00 zł:
-
rozchody:
160.000,00 zł.
Stopień wykorzystania przez
Zarząd Gminy i Wójta Gminy w roku 2002 r.
upoważnień zawartych w § 12 uchwały Nr XLVIII/289/2002 z dnia 21
marca 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Męcinka przedstawia się następująco:
-
Spłacono cztery raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie inwestycyjne
„Budowa wodociągu i kanalizacji we wsiach Przybyłowice - Małuszów” w
wysokości 100.000,00 zł oraz pierwszą ratę pożyczki zaciągniętej w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości
60.000,00 zł;
-
Zarząd Gminy i Wójt Gminy nie
skorzystali z prawa do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego do wysokości
200.000,00 zł na ewentualne pokrycie niedoboru finansowego;
-
Zarząd Gminy i Wójt Gminy nie dokonywali zmian w budżecie w ramach
tego samego działu między rozdziałami i paragrafami;
-
Zarząd Gminy zaciągnął pożyczkę długoterminową w wysokości
272.085,16 zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa wodociągu i kanalizacji we
wsiach Przybyłowice - Małuszów” udzieloną przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
-
Zarząd Gminy i Wójt Gminy nie lokowali wolnych środków budżetowych
na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu
gminy Męcinka.
I. Dochody Budżetu Gminy Męcinka.
Dochody budżetu gminy wynosiły
5.847.275,00 zł, a po zmianach dokonanych w trakcie roku
6.837.833,00 zł; tj. wzrosły o 16,9%.
Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Męcinka na dzień 31 grudnia 2002 r. wyniosło
6.890.391,00 zł, co stanowi 100,8% planu rocznego, z tego:
- dotacje celowe na zadania zlecone
602.560,00 zł;
- dotacje celowe na zadania własne
73.952,00 zł;
- subwencja ogólna
2.353,00 zł;
- subwencja oświatowa
1.937.779,00 zł;
- subwencja rekompensująca
464.728,00 zł;
- likwidacja konta inwestycyjnego
108.583,00 zł.
Realna
realizacja dochodów w roku budżetowym 2002 r., tj. po zminusowaniu likwidacji
konta inwestycyjnego w kwocie 108.583 zł oraz wpływów przekazanych przez
Ministerstwo Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w
styczniu 2003 r. w wysokości 45.526 zł wyniosła 6.736.282 zł, co stanowi
98,5% planu rocznego.
Realizacja dochodów w
podziale na poszczególne działy została przedstawiona w poniższej tabeli:
L.p.
|
Nazwa działu
|
Plan po
zmianach
|
Realizacja
|
%
|
1.
|
Rolnictwo i łowiectwo
|
50.025,00
|
47.765,00
|
95,5
|
2.
|
Leśnictwo
|
1.500,00
|
1.385,00
|
92,3
|
3.
|
Gospodarka mieszkaniowa
|
259.885,00
|
240.974,00
|
92,7
|
4.
|
Administracja publiczna
|
225.932,00
|
225.597,00
|
99,9
|
5.
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
23.200,00
|
23.200,00
|
100,0
|
6.
|
Obrona narodowa
|
375,00
|
375,00
|
100,0
|
7.
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
|
325,00
|
325,00
|
100,0
|
8.
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
|
3.280.937,00
|
3.355.578,00
|
102,3
|
9.
|
Różne rozliczenia
|
2.404.860,00
|
2.404.787,00
|
100,0
|
10.
|
Oświata i wychowanie
|
42.452,00
|
42.452,00
|
100,0
|
11.
|
Opieka społeczna
|
492.342,00
|
492.294,00
|
100,0
|
12.
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
|
55.000,00
|
54.750,00
|
99,5
|
13.
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
|
1.000,00
|
909,00
|
90,9
|
|
OGÓŁEM
|
6.837.833,00
|
6.890.391,00
|
100,8
|
|